
2022年度安陽市第六人民醫(yī)院預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 安陽市第六人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 安陽市第六人民醫(yī)院2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況明
二、收入預(yù)算總體情況說明
三、支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:安陽市第六人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、支出經(jīng)濟分類匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十、項目支出預(yù)算表
十一、部門上年結(jié)轉(zhuǎn)資金表
十二、部門整體績效目標表
十三、部門預(yù)算項目績效目標表
第一部分
安陽市第六人民醫(yī)院概況
一、安陽市第六人民醫(yī)院主要職責
安陽市第六人民醫(yī)院、口腔醫(yī)院是一所集預(yù)防、醫(yī)療、保健、急救、科研、教學為一體的現(xiàn)代化大型三級醫(yī)院,前身為安陽市口腔醫(yī)院,始建于1956年,經(jīng)過60余年的發(fā)展壯大,歷經(jīng)從小到大、由弱變強、從口腔專科到綜合醫(yī)院的轉(zhuǎn)型發(fā)展,開創(chuàng)了口腔醫(yī)院建設(shè)綜合醫(yī)院的先河。目前,由一所綜合醫(yī)院和兩所口腔醫(yī)院組成。是國際“微笑列車”A級定點醫(yī)院、中國卒中中心聯(lián)盟成員單位、北京大學口腔醫(yī)院合作醫(yī)院、四川大學華西口腔醫(yī)學院合作醫(yī)院、天津南開醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體單位、河南省兒童醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體成員單位、河南護理職業(yè)學院教學醫(yī)院、新鄉(xiāng)醫(yī)學院附屬醫(yī)院、安陽市口腔疾病防治中心。
醫(yī)院建筑面積9.2萬平方米,編制床位1000張,職工1300余人,衛(wèi)技人員占職工總數(shù)的85%,其中高級職稱人員114人。醫(yī)院擁有開源CT、3.0T超導核磁、128層螺旋CT、1.5T超導核磁、口腔專用CT、高端四維彩超、全自動生化免疫流水線、C型臂數(shù)字血管造影機、大型高壓氧艙、碎石機等一批頂尖診療設(shè)備。
醫(yī)院臨床科室齊全,包括心血管病科、腦血管病科、腦外介入科、骨科、普外科、腹腔鏡外科、胸外腸外科、泌尿外科、消化內(nèi)科、呼吸科、婦產(chǎn)科、兒科、口腔科、耳鼻喉科、疼痛科、皮膚科、碎石科等臨床科室,以及影像科、檢驗科、超聲科、病理科、功能科等醫(yī)技科室。
立足于整體發(fā)展、重點建設(shè)、差異化路徑的學科建設(shè)戰(zhàn)略,醫(yī)院強力推進口腔種植科,口腔頜面外科,泌尿結(jié)石診療中心,耳鼻喉科,骨科,婦產(chǎn)科,兒科等及河南省口腔區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè);完善卒中中心,房顫中心,胸痛中心、創(chuàng)傷中心、高血壓中心五大中心建設(shè)。
醫(yī)院瞄準醫(yī)學科技前沿,相繼開展了腦栓塞超早期溶栓治療術(shù)、心肌梗塞急診支架治療術(shù)、人工關(guān)節(jié)置換術(shù)、椎間孔鏡手術(shù)微創(chuàng)治療椎間盤突出、鈥激光碎石取石術(shù)、微創(chuàng)射頻治療三叉神經(jīng)痛等特色技術(shù)。口腔特色項目有:正頜外科、頜面腫瘤切除后修復(fù)技術(shù)、頜面骨折內(nèi)固定技術(shù)、唇腭裂序列治療、顯微根管技術(shù)、無痛治療技術(shù)、全瓷修復(fù)技術(shù)、精密附著體、種植牙、舌側(cè)矯正技術(shù)、隱形矯正技術(shù)等。每年發(fā)表SCI、省級、國家級、核心期刊醫(yī)學論文百余篇。
醫(yī)院注重內(nèi)涵建設(shè),創(chuàng)新管理理念,以精細化管理為抓手,大力推行“7S”管理,充分發(fā)揮信息化優(yōu)勢,建立了以電子病歷為中心的臨床信息系統(tǒng)和以智能管理平臺為中心的醫(yī)院管理系統(tǒng),優(yōu)化了診療流程,提高了工作效率。醫(yī)院致力于建設(shè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)醫(yī)院、多角度、高層次地滿足患者的就診需求,樹立了醫(yī)院服務(wù)品牌。
多年來,醫(yī)院先后榮獲“河南省改善醫(yī)療服務(wù)工作先進集體”“河南省醫(yī)院創(chuàng)新管理先進單位”“河南省‘十大指標’目標管理考核先進單位”“河南省衛(wèi)生信息化建設(shè)工作先進單位”“河南省平安醫(yī)院”“河南省健康促進教育”“河南省‘五大工程’建設(shè)先進單位”“安陽市優(yōu)質(zhì)服務(wù)示范醫(yī)院”“安陽市職業(yè)道德建設(shè)‘十佳’單位”等稱號。
今后,醫(yī)院將繼續(xù)秉承“精誠行醫(yī),敬業(yè)奉獻”的精神,堅持“一切為了人民健康”的宗旨,以精準的醫(yī)療技術(shù)、良好的醫(yī)德醫(yī)風、精細化的管理手段,為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的醫(yī)療保健服務(wù)。
二、安陽市第六人民醫(yī)院預(yù)算單位構(gòu)成
醫(yī)院設(shè)有臨床醫(yī)技科室65個,其中市級重點專科2個(口腔種植科、三叉神經(jīng)痛科),院級優(yōu)勢專科5個(神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科、耳鼻喉科、婦產(chǎn)科、口腔科),重點建設(shè)了泌尿外科、腦外科、微創(chuàng)骨科、疼痛科、腔鏡外科、重癥醫(yī)學科。另成立了安陽市碎石治療中心、安陽市高血壓防治中心、安陽市糖尿病防治中心。
第二部分
安陽市第六人民醫(yī)院2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
安陽市第六人民醫(yī)院2022年收入總計61萬元,支出總計61萬元,與2021年61萬元相比,沒有變化。
二、收入預(yù)算總體情況說明
2022年收入合計61萬元,其中:一般公共預(yù)算61萬元,占100%。
三、支出預(yù)算總體情況說明
2022年支出合計61萬元,其中基本支出61萬元,占100%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算61萬元,政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2021年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加0萬元,增長0%:政府性基金收支預(yù)算增加0萬元,增長0%。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為61萬元。其中:基本支出61萬元,占100%,項目支出0萬元,占0%。主要用于以下方面:基本工資和離休人員工資。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為61萬元,其中:人員經(jīng)費61萬元,占100%,主要包括:基本工資、離休費。公用經(jīng)費0萬元,占0%。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
我部門 2022 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2021 年增加0 萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0 萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預(yù)算數(shù)比 2021 年增加0 萬元。
(二)公務(wù)用車購置及運行費0 萬元,其中,公務(wù)用車 購置費 0 萬元;公務(wù)用車維護費0 萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比2021 年增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2021 年增加0萬元。
(三)公務(wù)接待費 0 萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2021 年增加0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
我部門2022年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費支出情況
我部門沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算。
(二)政府采購支出情況
我部門沒有政府采購預(yù)算安排。
(三)績效目標設(shè)置情況
我部門2022年預(yù)算項目分別從項目產(chǎn)出、項目效益、項目滿意度等方面設(shè)立了績效目標,綜合反映了預(yù)算項目的數(shù)量、質(zhì)量,社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響及服務(wù)對象滿意度等情況。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2021年末,我部門共有車輛10輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛,其他用車5輛;單價50萬元以上通用設(shè)備3臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備30臺(套)。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我部門沒有負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指同級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
六、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:是指納入同級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。